Orden de Compra. Nº3661-326-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-267-COT26 CINORA DE FIERROS POR MOTIVOS DE SEGURIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-326-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-267-COT26 CINORA DE FIERROS POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 24105,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad2 BROCHAS  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
30101604
Barras de acero15Unidad15 TIRAS DE FIERRO ESTRELLA 10 X 10 DE 6 MTS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
31211701
Esmaltes1Unidad1 ESMALTE SINTETICO NEGRO  $ 26.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.610 $ 26.610
31161601
Pernos de anclaje6Unidad6 UNIDADES PERNOS DE ANCLAJE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 126.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.105
TOTAL OC $ 150.975


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.944.749-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.