Orden de Compra. Nº3661-377-SE22 "Servicio Limpia fosas Emergencia Villa VALLE NEVADO periodo 25 Abril al 01 de Mayo 2022 Licitación Pública N°3681-8-LQ21 CONTRATO SUMINISTRO PARA “LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, POZOS, VARILLAJES Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-377-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio Limpia fosas Emergencia Villa VALLE NEVADO periodo 25 Abril al 01 de Mayo 2022 Licitación Pública N°3681-8-LQ21 CONTRATO SUMINISTRO PARA “LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, POZOS, VARILLAJES Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3681-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 433200
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Sepúlveda Herrera
Razón Social HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA
R.U.T. 11.944.203-6
Sucursal Héctor Sepúlveda Herrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado152Unidad no definida152 m3152 m3 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000
Total Neto $ 2.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.200
TOTAL OC $ 2.713.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.