Orden de Compra. Nº3661-485-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-207-COT21, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DEMARCACIONES PASOS PEATONALES EN LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°378 TRANSITO, 20-09-21."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-485-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-207-COT21, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DEMARCACIONES PASOS PEATONALES EN LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°378 TRANSITO, 20-09-21.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 141493
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEÑALIZA
Razón Social SEÑALIZA DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIÓN VIAL SPA
R.U.T. 76.562.021-K
Sucursal SEÑALIZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Litro20 LITROS DE DILUYENTE ACRILICO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211906
Rodillos de pintar6Unidad06 RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
23171509
Soldadura2Unidad02 KGS DE SOLDADURA DE 3/32  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30102303
Perfiles de hierro2Unidad02 PERFILES FIERRO ANGULO 30X30X2MM  $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
86131502
Pintura4Unidad04 TINETAS DE PINTURA DE ALTO TRAFICO ACRILICO REFLECTANTE COLOR BLANCO  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
86131502
Pintura2Unidad02 TINETAS DE PINTRA DE ALTO TRAFICO ACRLICO REFLECTANTE COLOR AMARILLO  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
27112304
Líneas de marcar1Unidad01 TIZADOR COLOR AMARILLO.CON  $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
Total Neto $ 669.700
Descuento $ 0
Cargos $ 75.000
IVA  19  % $ 141.493
TOTAL OC $ 886.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.