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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3661-563-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-440-COT25,SERVICIO MANTENCION MOTOSIERRAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°322 SEGURIDAD PUBLICA, 26-08-2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
179941,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial S & B Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL S Y B LIMITADA
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R.U.T. |
76.715.630-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial S & B Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111508
| Sierras | 4 | Unidad | 04 MANTENCION MOTOSIERRA MS 250 | |
$ 84.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.992
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$ 336.992
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27111508
| Sierras | 1 | Unidad | 01 MANTENCION MOTOSIERRA MS 180 | |
$ 139.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.916
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$ 139.916
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27111508
| Sierras | 2 | Unidad | 02 MANTENCION MOTOSIERRA MS 260 | |
$ 169.746,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 339.492
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$ 339.492
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27111508
| Sierras | 1 | Unidad | 01 MANTENCION MOTOSIERRA MS 310 | |
$ 130.658,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.658
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$ 130.658
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Total Neto
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$ 947.058
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.941
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$ 1.126.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.