Orden de Compra. Nº3661-563-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-440-COT25,SERVICIO MANTENCION MOTOSIERRAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°322 SEGURIDAD PUBLICA, 26-08-2025. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-563-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-440-COT25,SERVICIO MANTENCION MOTOSIERRAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°322 SEGURIDAD PUBLICA, 26-08-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 179941,02
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial S & B Ltda.
Razón Social COMERCIAL S Y B LIMITADA
R.U.T. 76.715.630-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial S & B Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras4Unidad04 MANTENCION MOTOSIERRA MS 250  $ 84.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.992 $ 336.992
27111508
Sierras1Unidad01 MANTENCION MOTOSIERRA MS 180  $ 139.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.916 $ 139.916
27111508
Sierras2Unidad02 MANTENCION MOTOSIERRA MS 260  $ 169.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.492 $ 339.492
27111508
Sierras1Unidad01 MANTENCION MOTOSIERRA MS 310  $ 130.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.658 $ 130.658
Total Neto $ 947.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.941
TOTAL OC $ 1.126.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.