Orden de Compra. Nº3661-609-SE20 "limpieza sifones de la comuna de San Esteban, según licitación publica 3661-26-LP20 CONTRATO SUMINISTRO adjudicada mediante decreto N°2440.- contrato aprobado con decretoN° 2624, segun SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS N°150.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-609-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra limpieza sifones de la comuna de San Esteban, según licitación publica 3661-26-LP20 CONTRATO SUMINISTRO adjudicada mediante decreto N°2440.- contrato aprobado con decretoN° 2624, segun SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS N°150.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-27-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 290700
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel tapia
Razón Social MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T. 9.188.190-k
Sucursal manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidalimpieza sifon avda alesandri frente VILLA LOS RIOS, segun listado contrato suministro N° 28limpieza sifon avda alesandri frente VILLA LOS RIOS, segun listado contrato suministro N° 28 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidalimpieza sifon severo vargas frente N° 20 tramo 26 de diciembre los olivos, segun listado de contrato suministro N° 31impieza sifon severo vargas frente N° 20 tramo 26 de diciembre los olivos, segun listado de contrato suministro N° 31 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidaimpieza sifon severo vargas frente N° 20 tramo 26 de diciembre los olivos, segun listado de contrato suministro N° 31LIMPIEZA sifon calle severo vargas frente N° 219 tramo 26 de diciembre los olivos segun listado de contrato de suministro N° 32.- $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidaimpieza sifon calle los oliovos los claveles N° 244 frente poblacion estero segun listado de contrato de suministro N°458limpieza sifon calle los oliovos los claveles N° 244 frente poblacion estero segun listado de contrato de suministro N°458 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidalimpieza acequie exterior villa los rios y villña los crisoles 240 metros, segun listado de contrato de suministro n° 65limpieza acequie exterior villa los rios y villña los crisoles 240 metros, segun listado de contrato de suministro n° 65 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidalimpieza sifon y pasada de agua calle los claveles con los olivos segun listado de contrato de suministro n° 97limpieza sifon y pasada de agua calle los claveles con los olivos segun listado de contrato de suministro n° 97 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.700
TOTAL OC $ 1.820.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.