Orden de Compra. Nº3661-628-SE23 "SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°85, MANTENCION VEHICULOS, 26-07-23. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-628-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°85, MANTENCION VEHICULOS, 26-07-23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 773 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 563255
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaORDEN DE TRABAJO N°35ORDEN DE TRABAJO N°35 $ 607.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.000 $ 607.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaORDEN DE TRABAJO N°34OEDEN DE TRABAJO N°34 $ 277.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaORDEN DE TRABAJO N°36ORDEN DE TRABAJO N°36 $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
Total Neto $ 2.964.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 563.255
TOTAL OC $ 3.527.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.