Orden de Compra. Nº3661-643-AG23 "Orden de Compra codigo: 3661-643-AG23 dirigida a ISRAEL VÁSQUEZ TAPIA, COMPRA DE 500 COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL NIÑO SAN ESTEBAN 2023, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°92 SECRETARIA MUNICIPAL, 19-07-23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-643-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra codigo: 3661-643-AG23 dirigida a ISRAEL VÁSQUEZ TAPIA, COMPRA DE 500 COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL NIÑO SAN ESTEBAN 2023, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°92 SECRETARIA MUNICIPAL, 19-07-23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 789 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 99750
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor producciones la mascara
Razón Social ISRAEL VÁSQUEZ TAPIA
R.U.T. 16.081.698-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal producciones la mascara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos500Unidad500 bolsas individuales de colaciones cada una debe contener 1 jugo en caja 200 cc, 1 papa frita pequeña y 1 caja o bolsa de palomitas dulces. (debe ser entregadas armadas)  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.750
TOTAL OC $ 624.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.981-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.081.698-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.540.136-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.446.433-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 21.729.594-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.192.387-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.671.935-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.671.935-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.697.097-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.612.205-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.671.935-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.497.601-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.387.108-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.555.831-k Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.186.939-4 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.257.052-K Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 76.432.749-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.