Orden de Compra. Nº
3661-687-SE23
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SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°178 - 182 OBRAS, 16-08-23.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-687-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°178 - 182 OBRAS, 16-08-23.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
704900
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuel tapia
Razón Social
MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T.
9.188.190-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA PASADA BAJO CALZADA CALLE JAIME VARGAS ESQ. SAN REGIS
LIMPIEZA PASADA BAJO CALZADA CALLE JAIME VARGAS ESQ. SAN REGIS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA ESTADIO MUNICIPAL
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA ESTADIO MUNICIPAL
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE SANTA TERESA FRENTE A JARDIN GOTITAS DE LUNA
CALLE SANTA TERESA FRENTE A JARDIN GOTITAS DE LUNA
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL MOLINO, ACEQUIA FRENTE A VILLA SAN ESTEBAN (APROX.190 MTS)
CALLE EL MOLINO, ACEQUIA FRENTE A VILLA SAN ESTEBAN (APROX.190 MTS)
$ 400.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
AVDA. ALESSANDRI CON 26 DE DICIEMBRE
AVDA. ALESSANDRI CON 26 DE DICIEMBRE
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA CAPTADORA AGUA RIEGO PLAZA DE ARMAS
LIMPIEZA CAMARA CAPTADORA AGUA RIEGO PLAZA DE ARMAS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL MOLINO, CAMARAS Y ACEQUIAS ENTUBADA FRENTE A LICEO REP. DE BRASIL
CALLE EL MOLINO, CAMARAS Y ACEQUIAS ENTUBADA FRENTE A LICEO REP. DE BRASIL
$ 310.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA RIEGO PLAZA DE ARMAS
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA RIEGO PLAZA DE ARMAS
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE VERAPAZ, VILLA LAS CAMELIAS
CALLE VERAPAZ, VILLA LAS CAMELIAS
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA ACEQUIA ESTADIO MUNICIPAL APROX. 150MT
LIMPIEZA ACEQUIA ESTADIO MUNICIPAL APROX. 150MT
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL MOLINO, SIFON Y PASADA, FRENTE A LICEO SAN ESTEBAN
CALLE EL MOLINO, SIFON Y PASADA, FRENTE A LICEO SAN ESTEBAN
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
PASADA DE AGUA UBICADA EN NUEVA FONCEA APROX. 60 MTS. AL PONIENTE DE ESCUELA DE FONCEA (Nº105)
PASADA DE AGUA UBICADA EN NUEVA FONCEA APROX. 60 MTS. AL PONIENTE DE ESCUELA DE FONCEA (Nº105)
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL MOLINO FRENTE A FERRETERIA ANDACOLLO
CALLE EL MOLINO FRENTE A FERRETERIA ANDACOLLO
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL PARQUE, FRENTE A LA PLAZA Y OFICINAS PARROQUIALES
CALLE EL PARQUE, FRENTE A LA PLAZA Y OFICINAS PARROQUIALES
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA ESTANQUE ACUMULADOR ESTADIO MUNICIPAL
LIMPIEZA ESTANQUE ACUMULADOR ESTADIO MUNICIPAL
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, PASADA BAJADA DE AGUA LLUVIA CALLE LLANOS NORTES FRENTE AL LOTE Nº6-5
LIMPIEZA, PASADA BAJADA DE AGUA LLUVIA CALLE LLANOS NORTES FRENTE AL LOTE Nº6-5
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
Total Neto
$ 3.710.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 704.900
TOTAL OC
$ 4.414.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.