Orden de Compra. Nº
3661-72-SE19
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POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE bybl-39, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°20 TRANSITO.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-72-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE bybl-39, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°20 TRANSITO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
159398,6
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ROTULAS DELANTERAS
CARGA AIRE AC
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REVISION DE DAMPER Y PUESTA A PUNTO
REVISION DE DAMPER Y PUESTA A PUNTO
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
INSTALACION DE AMORTIGUADORES
INSTALACION DE AMORTIGUADORES
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO BIELETAS DELANTERAS
CAMBIO BIELETAS DELANTERAS
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FLOTADOR DE PETROLEO
CAMBIO FLOTADOR DE PETROLEO
$ 102.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.340
$ 102.340
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS
$ 89.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.600
$ 89.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO GOMA BARRA ESTABILIZADORA
CAMBIO GOMA BARRA ESTABILIZADORA
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO TURBO MOTOR
CAMBIO TURBO MOTOR
$ 322.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.000
$ 322.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
INSTALACIÓN DE TURBO
INSTALACIÓN DE TURBO
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
INSTALACIÓN TURBO TIMMER
INSTALACIÓN TURBO TIMMER
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 838.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.399
TOTAL OC
$ 998.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.