Orden de Compra. Nº3661-749-SE22 "Servicio Limpia fosas Emergencia Villa Las Bandurrias, periodo del 26 al 30 de Septiembre 2022 Licitación Pública N°3681-8-LQ21 CONTRATO SUMINISTRO PARA “LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, POZOS, VARILLAJES Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-749-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio Limpia fosas Emergencia Villa Las Bandurrias, periodo del 26 al 30 de Septiembre 2022 Licitación Pública N°3681-8-LQ21 CONTRATO SUMINISTRO PARA “LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, POZOS, VARILLAJES Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3681-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 406125
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Sepúlveda Herrera
Razón Social HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA
R.U.T. 11.944.203-6
Sucursal Héctor Sepúlveda Herrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado142,5Unidad no definida142,5 m3142,5 m3 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.500 $ 2.137.500
Total Neto $ 2.137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 406.125
TOTAL OC $ 2.543.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.