Orden de Compra. Nº3661-889-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-529-COT22 COMPRA ARTICULOS DE REGALOS Y CORPORATIVOS OMIL SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº876 DIDECO, 23.11.22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-889-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-529-COT22 COMPRA ARTICULOS DE REGALOS Y CORPORATIVOS OMIL SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº876 DIDECO, 23.11.22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.001..01 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 51880,64
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor publimax
Razón Social MAX PABLO RIQUELME DOMÍNGUEZ
R.U.T. 11.871.971-9
Sucursal publimax
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de100Unidad100 LAPICES PLASTICOS CORPORATIVOS CON LOGOTIPO MUNICIPAL Y SENCE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de25Unidad25 TAZONES EMPRESA CON LOGO MUNICIPAL Y SENCE  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.425 $ 71.425
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de3Unidad03 SOPORTES ACRILICOS 2 DIVISIONES DE ESCRITORIO PARA FOLLETOS CON LOGO  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de2Unidad02 SOPORTES ACRILICOS PARA MURO 3 DIVISIONES PARA FOLLETOS CON LOGOTIPO MUNICIPAL Y SENCE  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
Total Neto $ 273.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.881
TOTAL OC $ 324.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.871.971-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.