Orden de Compra. Nº
3661-9-SE23
"
SERVICIO DE MANTENCION CAMINETA MUNICIPAL PLACA PATENTE CXPJ-76, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANO, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°257, MANTENCION VEHICULOS, 29-12-22.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-9-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION CAMINETA MUNICIPAL PLACA PATENTE CXPJ-76, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANO, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°257, MANTENCION VEHICULOS, 29-12-22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
63080
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION LUCES MENORES POR AMPOLLETA
REPARACION LUCES MENORES POR AMPOLLETA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA
REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENOS
LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENOS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO
$ 72.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LAVADO MOTOR
LAVADO MOTOR
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LAVADO CHASSIS
LAVADO CHASSIS
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIQUIDO REFRIGERANTE POR LITRO
LIQUIDO REFRIGERANTE POR LITRO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SERVICIO SCANNER
SERVICIO SCANNER
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 332.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.080
TOTAL OC
$ 395.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.