Orden de Compra. Nº
3661-97-SE23
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SERVICIO DE LIMPIEZA SIFONES, ACEQUIAS Y PASADAS DE AGUA SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°22, 30-01-2023.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-97-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE LIMPIEZA SIFONES, ACEQUIAS Y PASADAS DE AGUA SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°22, 30-01-2023.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
361000
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuel tapia
Razón Social
MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T.
9.188.190-k
Sucursal
manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA CAPTADORA AGUA RIEGO PLAZA DE ARMAS
LIMPIEZA CAMARA CAPTADORA AGUA RIEGO PLAZA DE ARMAS
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA RIEGO PLAZA DE ARMAS
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA RIEGO PLAZA DE ARMAS
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
PASADA DE AGUA UBICADO EN CALLE 26 DE DICIEMBRE CON REYES COSTADO VILLA LOS ALMENDROS
PASADA DE AGUA UBICADO EN CALLE 26 DE DICIEMBRE CON REYES COSTADO VILLA LOS ALMENDROS
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE EL PARQUE, FRENTE A PLAZA Y OFICINAS PARROQUIAL
CALLE EL PARQUE, FRENTE A PLAZA Y OFICINAS PARROQUIAL
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
INTERIOR PLAZA DE ARMAS, ENTRE EL PARQUE Y STA. TERESA
INTERIOR PLAZA DE ARMAS, ENTRE EL PARQUE Y STA. TERESA
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
CALLE SANTA TERESA FRENTE A JARDIN GOTITA DE LUNA
CALLE SANTA TERESA FRENTE A JARDIN GOTITA DE LUNA
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA ESTADIO MUNICIPAL
LIMPIEZA CAMARA ACUMULADORA ESTADIO MUNICIPAL
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
LIMPIEZA ESTANQUE ACUMULADOR ESTADIO MUNICIPAL
LIMPIEZA ESTANQUE ACUMULADOR ESTADIO MUNICIPAL
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
Total Neto
$ 1.900.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 361.000
TOTAL OC
$ 2.261.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.