Orden de Compra. Nº3661-975-AG23 "Orden de Compra codigo: 3661-975-AG23 dirigida a Alfaro Ingeniería & construcción Ltda., COMPRA 7 METROS CUBICOS DE HORMIGON CON CAMION DOBLE DESCARGA, PARA REPARACION VEREDA VILLA GLORIAS NAVALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°247 ADMINISTRACION, 01-12-23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-975-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra codigo: 3661-975-AG23 dirigida a Alfaro Ingeniería & construcción Ltda., COMPRA 7 METROS CUBICOS DE HORMIGON CON CAMION DOBLE DESCARGA, PARA REPARACION VEREDA VILLA GLORIAS NAVALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°247 ADMINISTRACION, 01-12-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1241 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 172900
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFARO LTDA
Razón Social Alfaro Ingeniería & construcción Ltda.
R.U.T. 76.324.348-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFARO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores7Metro Cúbico07 m3 hormigón según adjunto  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000
Total Neto $ 910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.900
TOTAL OC $ 1.082.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.193.361-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.324.348-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.