Orden de Compra. Nº3661-979-SE23 "SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°280 OBRAS, 06-12-23. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-979-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°280 OBRAS, 06-12-23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 224200
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel tapia
Razón Social MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T. 9.188.190-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sifones en P1Unidad no definidaPASAJE VILLA TRINIDAD C/ TEODORO ZENTENOPASAJE VILLA TRINIDAD C/ TEODORO ZENTENO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSTA. TERESA PONIENTE ESQ. LAS ACACIAS (ESQ. GIMNASIO)STA. TERESA PONIENTE ESQ. LAS ACACIAS (ESQ. GIMNASIO) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaLIMPIEZA ACEQUIA INTERIR GIMNASIO MUNICIPALLIMPIEZA ACEQUIA INTERIOR GIMNASIO MUNICIPAL $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaLIMPIEZA PASADA ENTUBADA Y 11 CAMARAS DE REGISTR, CALLE EL, MOLINO FRENTE A POBLACION LOS VOLCANES, APROX. INCLUYE PASADAS CALLE CALBUCO Y TRINADORLIMPIEZA PASADA ENTUBADA Y 11 CAMARAS DE REGISTRO, CALLE EL MOLINO FRENTE A POBLACION LOS VOLCANES, APROX. INCLUYE PASADAS CALLE CALBUCO Y TRONADOR $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
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Sifones en P1Unidad no definidaLIMPIEZA SIFON Y PASADA BAJO CALZADA CALLE CAMINO CAMPOS DE AHUMADA ALTO, FRENTE A ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTELIMPIEZA SIFON Y PASADA BAJO CALZADA CALLE CAMINO CAMPOS DE AHUMADA ALTO, FRENTE A ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 1.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.200
TOTAL OC $ 1.404.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.