Orden de Compra. Nº
3663-18-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-4-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Iustre Municipalidad de Requínoa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3663-18-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-4-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3663-4-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna
Requinoa
Impuesto
115119,48
Dirección de Envío de la Factura
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T.
77.222.780-9
Sucursal
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
CONFORT JUMBO
$ 6.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.160
$ 123.160
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
SABANILLAS DE PAPEL
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.320
$ 97.320
14111703
Toallas de papel
72
Unidad
TOALLA NOVA
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.032
$ 22.032
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
TRAPERO PISO CON HOJAL
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE COCINA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SACUDIR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SUPPO
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
10191509
Insecticidas
12
Unidad
INSECTICIDA MATA ARAÑAS (tipo raid)
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
10191509
Insecticidas
24
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN (tipo raid)
$ 1.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.840
$ 45.840
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
PUREX
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
VIM LIQUIDO
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.664
$ 23.664
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.026
$ 4.026
51102707
Gluconato de clorhexidina
25
Litro
JABÓN LIQUIDO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
12181501
Ceras sintéticas
40
Litro
CERA LIQUIDA BIDON
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.200
$ 53.200
14111703
Toallas de papel
144
Paquete
CLINIC
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.720
$ 126.720
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Par
GUANTES GOMA "S"
$ 574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.740
$ 5.740
Total Neto
$ 605.892
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.119
TOTAL OC
$ 721.011
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.