Orden de Compra. Nº3663-18-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-4-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Iustre Municipalidad de Requínoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-4-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-4-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 115119,48
Dirección de Envío de la Factura Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20UnidadCONFORT JUMBO  $ 6.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.160 $ 123.160
14111703
Toallas de papel60UnidadSABANILLAS DE PAPEL  $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.320 $ 97.320
14111703
Toallas de papel72UnidadTOALLA NOVA  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.032 $ 22.032
47131502
Paños de limpieza20UnidadTRAPERO PISO CON HOJAL  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE COCINA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SACUDIR  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SUPPO  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS (tipo raid)  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
10191509
Insecticidas24UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN (tipo raid)  $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.840 $ 45.840
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPUREX  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadVIM LIQUIDO  $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.664 $ 23.664
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026
51102707
Gluconato de clorhexidina25LitroJABÓN LIQUIDO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
12181501
Ceras sintéticas40LitroCERA LIQUIDA BIDON  $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
14111703
Toallas de papel144PaqueteCLINIC  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES GOMA "S"  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
Total Neto $ 605.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.119
TOTAL OC $ 721.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.