Orden de Compra. Nº3663-309-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3663-39-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-309-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3663-39-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-39-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 107614,1
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10Cubeta   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44122104
Clips para papel10Caja   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44101707
Corcheteras5Unidad   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
44121634
Rollos dispensadores de pegamento40Unidad   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección36Unidad   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
43211708
Trackballs y mouse de computador5Unidad   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
43202205
Capuchones del teclado o teclas2Unidad   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
44101801
Calculadoras o accesorios5Unidad   $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
44121611
Perforadoras5Unidad   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
44111808
Regla T10Unidad   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121506
Sobres estándar100Unidad   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121503
Franqueadoras5Unidad   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
44121605
Dispensador de cinta5Unidad   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44122001
Archivadores de fichas10Unidad   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
44122011
Carpetas para archivos50Unidad   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60Resma   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Resma   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
60121124
Papel kraft2Resma   $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
24111502
Bolsas de papel15000Unidad Internacional   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 566.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.614
TOTAL OC $ 674.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.