Orden de Compra. Nº
3663-309-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3663-39-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3663-309-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE ID 3663-39-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3663-39-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna
Requinoa
Impuesto
107614,1
Dirección de Envío de la Factura
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T.
6.428.991-8
Sucursal
Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Cubeta
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44122104
Clips para papel
10
Caja
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44101707
Corcheteras
5
Unidad
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.450
$ 10.450
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
40
Unidad
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
36
Unidad
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.340
$ 20.340
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
43211708
Trackballs y mouse de computador
5
Unidad
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
43202205
Capuchones del teclado o teclas
2
Unidad
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
44101801
Calculadoras o accesorios
5
Unidad
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
44121611
Perforadoras
5
Unidad
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
44111808
Regla T
10
Unidad
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121503
Franqueadoras
5
Unidad
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
44121605
Dispensador de cinta
5
Unidad
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
60
Resma
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Resma
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
60121124
Papel kraft
2
Resma
$ 27.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.400
$ 54.400
24111502
Bolsas de papel
15000
Unidad Internacional
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 566.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.614
TOTAL OC
$ 674.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.