Orden de Compra. Nº
3663-409-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-63-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3663-409-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-63-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3663-63-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna
Requinoa
Impuesto
37211,5
Dirección de Envío de la Factura
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
12
Frasco
INSECTICIDA MATA ARAÑAS (TIPO RAID)
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
10191509
Insecticidas
12
Frasco
INSECTICIDA (TIPO RAID)
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
12141901
Cloro Cl
30
Litro
CLORO DE LITRO
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.150
$ 15.150
12161902
Detergentes surfactantes
10
Litro
DETERGENTE ENZIMATICO MATERIALES
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
AMPOLLETAS 100 WATS
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes
100
Unidad
CAJA DE DESECHO GRANDE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes
100
Unidad
CAJA DE DESECHO MEDIANA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
GUANTE GOMA N°7
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Par
GUANTE GOMA N° 8
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Par
GUANTES GOMA N°9
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 195.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.212
TOTAL OC
$ 233.062
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.