Orden de Compra. Nº3663-409-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-63-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-409-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-63-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-63-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 37211,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12FrascoINSECTICIDA MATA ARAÑAS (TIPO RAID)  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
10191509
Insecticidas12FrascoINSECTICIDA (TIPO RAID)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
12141901
Cloro Cl30LitroCLORO DE LITRO  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
12161902
Detergentes surfactantes10LitroDETERGENTE ENZIMATICO MATERIALES  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETAS 100 WATS  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes100UnidadCAJA DE DESECHO GRANDE  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes100UnidadCAJA DE DESECHO MEDIANA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGUANTE GOMA N°7  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParGUANTE GOMA N° 8  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParGUANTES GOMA N°9  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 195.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.212
TOTAL OC $ 233.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.