Orden de Compra. Nº3663-541-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-137-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Iustre Municipalidad de Requínoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-541-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-137-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-137-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 17856,77
Dirección de Envío de la Factura Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS 100 WATT`S  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS FLUORESCENTE  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
39111810
Interruptor de lámpara20UnidadPARTIDORES  $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadOROTEX  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230 $ 3.230
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SACUDIR  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SUPPO  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131502
Paños de limpieza20UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131811
Productos de lavandería24UnidadDRIVE MEDIANO  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.736 $ 17.736
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLO  $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131811
Productos de lavandería24UnidadOMO MEDIANO  $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.816 $ 15.816
12141901
Cloro Cl60LitroCLORO (tipo clorinda botellas de 1 litro)  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
12181501
Ceras sintéticas5LitroCERA ROJA  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.051
Total Neto $ 93.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.857
TOTAL OC $ 111.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.