Orden de Compra. Nº
3663-541-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-137-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Iustre Municipalidad de Requínoa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3663-541-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3663-137-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3663-137-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
Comuna
Requinoa
Impuesto
17856,77
Dirección de Envío de la Factura
Comercio Esq. Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS 100 WATT`S
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
TUBOS FLUORESCENTE
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
39111810
Interruptor de lámpara
20
Unidad
PARTIDORES
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad
OROTEX
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.230
$ 3.230
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SACUDIR
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SUPPO
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
47131811
Productos de lavandería
24
Unidad
DRIVE MEDIANO
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.736
$ 17.736
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON GATILLO
$ 796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131811
Productos de lavandería
24
Unidad
OMO MEDIANO
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.816
$ 15.816
12141901
Cloro Cl
60
Litro
CLORO (tipo clorinda botellas de 1 litro)
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.360
12181501
Ceras sintéticas
5
Litro
CERA ROJA
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.051
Total Neto
$ 93.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.857
TOTAL OC
$ 111.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.