Orden de Compra. Nº3663-541-SE20 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-541-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 46369,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA LISA CLASICA VIRUTEXESPONJA LISA CLASICA VIRUTEX $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA 750 MLCIF CREMA 750 ML $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
12141901
Cloro Cl80UnidadCLORO 1 LITROCLORO 1 LITRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
53102504
Guantes o manoplas20UnidadGUANTES MULTIUSO L VIRUTEXGUANTES MULTIUSO L VIRUTEX $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.260 $ 32.260
53102504
Guantes o manoplas10UnidadGUANTES MULTIUSO S VIRUTEXGUANTES MULTIUSO S VIRUTEX $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.130
47131806
Barniz o ceras de muebles25UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SACUDIRPAÑO SACUDIR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO SPONGIPAÑO SPONGI $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
53102504
Guantes o manoplas20UnidadGUANTES MULTIUSO M VIRUTEXGUANTES MULTIUSO M VIRUTEX $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.260 $ 32.260
Total Neto $ 244.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.370
TOTAL OC $ 290.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.