Orden de Compra. Nº
3663-541-SE20
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3663-541-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna
Requinoa
Impuesto
46369,5
Dirección de Envío de la Factura
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T.
77.222.780-9
Sucursal
SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA LISA CLASICA VIRUTEX
ESPONJA LISA CLASICA VIRUTEX
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CIF CREMA 750 ML
CIF CREMA 750 ML
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.820
12141901
Cloro Cl
80
Unidad
CLORO 1 LITRO
CLORO 1 LITRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
53102504
Guantes o manoplas
20
Unidad
GUANTES MULTIUSO L VIRUTEX
GUANTES MULTIUSO L VIRUTEX
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.260
$ 32.260
53102504
Guantes o manoplas
10
Unidad
GUANTES MULTIUSO S VIRUTEX
GUANTES MULTIUSO S VIRUTEX
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.130
$ 16.130
47131806
Barniz o ceras de muebles
25
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SACUDIR
PAÑO SACUDIR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO SPONGI
PAÑO SPONGI
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
53102504
Guantes o manoplas
20
Unidad
GUANTES MULTIUSO M VIRUTEX
GUANTES MULTIUSO M VIRUTEX
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.260
$ 32.260
Total Neto
$ 244.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.370
TOTAL OC
$ 290.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.