Orden de Compra. Nº3663-731-SE24 "ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-731-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-48-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 153505,75
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidadcuaderno universitario con espiralCUADERNO UNIV. ED 100 HJ M7 LISO ROSS $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44102001
Lámina para plastificar300Unidadlamina para termolaminar cartaLAMINA TERMOL.TCARTA 3 230X290 100 UN. 75MIC. DIAZOL $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadlibro de acta x 100 hojasLIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON $ 2.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560
26111702
Pilas alcalinas20Unidadpilas tipo C PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. DURACELL $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.840 $ 25.840
41111604
Reglas10Unidadregla de plástico 30cmREGLA PLASTICA 30 CM. HAND $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
14111509
Artículos de papelería180Unidadresma presentación cartaPAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ $ 2.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.700 $ 488.700
14111509
Artículos de papelería40Unidadresma presentación oficioPAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA ALKALINO $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
31201517
Cinta para empaquetar30Unidadscotch embalaje transparenteCINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220
44103103
Tóner5Unidadtintas Canon GI-190,amarillo BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G11002100 7000 PG. $ 6.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.905 $ 31.905
44103103
Tóner5Unidadtintas Canon GI-190,rosadoBOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G11002100 7000 PG. $ 6.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.905 $ 31.905
44103103
Tóner5Unidadtintas Canon GI-190, celesteBOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G11002100 7000 PG. $ 6.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.905 $ 31.905
Total Neto $ 807.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.506
TOTAL OC $ 961.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.