Orden de Compra. Nº3663-76-SE26 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CHOFERES Y VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-76-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS CHOFERES Y VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOMAS ALFREDO FLORES LIRA
Razón Social TOMAS ALFREDO FLORES LIRA
R.U.T. 15.336.051-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOMAS ALFREDO FLORES LIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111714
Choferes15Unidad no definidaJornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario de lunes a jueves de 14:00 a 17:30Jornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario de lunes a jueves de 14:00 a 17:30 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
80111714
Choferes4Unidad no definidaJornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario viernes de 08:00 a 14:00Jornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario viernes de 08:00 a 14:00 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
80111714
Choferes10UnidadJornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario de lunes a jueves de 08:00 a 13:00Jornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
80111714
Choferes1UnidadJornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario viernes posterior a las 14:00Jornadas dentro de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario viernes posterior a las 14:00 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
80111714
Choferes6UnidadJornadas fuera de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario lunes a jueves de 08:00 a 13:00Jornadas fuera de la Comuna realizadas durante el mes de enero horario lunes a jueves de 08:00 a 13:00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.