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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3663-837-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3663-49-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo |
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Comuna |
Requinoa
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Impuesto |
197259,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 310 | Unidad | KIT SUTURA | KIT16011 KIT SUTURA ESTERIL 11 ( CJ. X 25 UN) HEALTH-KIT, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.500
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$ 418.500
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42311511
| Vendas de gasa | 4000 | Unidad | GASA TEJIDA 10X10 | GTE1403 GASA NO TEJIDA ESTERIL 10X10 CMS, X 600, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. |
$ 48,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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42312313
| Soluciones para la limpieza de heridas | 30 | Frasco | Solución para el lavado de heridas frasco 350 ml | CH66703 ACTOLIND SOLUTION LIMPIADOR HERIDAS 350 ML LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR FRASCO, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. |
$ 14.257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.710
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$ 427.710
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Total Neto
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$ 1.038.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.260
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$ 1.235.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.