Orden de Compra. Nº3663-837-SE23 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-837-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 197259,9
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura310UnidadKIT SUTURAKIT16011 KIT SUTURA ESTERIL 11 ( CJ. X 25 UN) HEALTH-KIT, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500
42311511
Vendas de gasa4000UnidadGASA TEJIDA 10X10GTE1403 GASA NO TEJIDA ESTERIL 10X10 CMS, X 600, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas30FrascoSolución para el lavado de heridas frasco 350 mlCH66703 ACTOLIND SOLUTION LIMPIADOR HERIDAS 350 ML LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR FRASCO, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL, CON ENTREGA LOS DIAS LUNES. $ 14.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.710 $ 427.710
Total Neto $ 1.038.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.260
TOTAL OC $ 1.235.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.