Orden de Compra. Nº3663-840-SE23 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-840-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3663-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 151145
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.032.872-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel10CajaCINTAS UNION DE LA PIEL (TIPO STERI STRIP) VERDE R1542 1/4 x 1 1/2" STERI STEP MARCA 3M $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
41104112
Contenedores de recogida de orina2500UnidadFRASCO PARA ORINA 120ML POLIPROPILENO CON TAPA ROSCA COLOR ROJO FRASCO PARA ORINA 120ML POLIPROPILENO CON TAPA ROSCA COLOR ROJO $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500
42182314
Papel de registro de EEG100UnidadPAPEL ELECTRO URGENCIA "Z" (50mm x 100mm) PAPEL ELECTRO URGENCIA Z 50mm x 100mm $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona30FrascoALCOHOL GEL 1 LTS ALCOHOL GEL 1 LITRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 795.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.145
TOTAL OC $ 946.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.