Orden de Compra. Nº3663-977-CM25 "Insumos dentales Programa GES Odontológico"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3663-977-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales Programa GES Odontológico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
Comuna Requinoa
Impuesto 377327,08
Dirección de Envío de la Factura Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
VIDRIO IONOMERO 3M KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD32 (2234498) VIDRIO IONOMERO 3M KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD(2234498) VIDRIO IONOMERO 3M KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Requinoa; COMERCIO 21 ESQUINA AV. LEONARDO MURIALDO $ 37.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.248 $ 1.213.248
0
2239-21-LR23
ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD28 (2228158) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD(2228158) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Requinoa; COMERCIO 21 ESQUINA AV. LEONARDO MURIALDO $ 20.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.264 $ 572.264
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD11 (2230143) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD(2230143) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Requinoa; COMERCIO 21 ESQUINA AV. LEONARDO MURIALDO $ 18.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.420 $ 200.420
Total Neto $ 1.985.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.327
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.363.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.