Orden de Compra. Nº3664-120-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-58-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-120-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-58-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3664-58-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)
Comuna Requinoa
Impuesto 207100
Dirección de Envío de la Factura Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREELANCE
Razón Social CARLOS ERNESTO PEREIRA FERRADA
R.U.T. 12.250.681-9
Sucursal FREELANCE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadADQUISICION DE REPARACION DE DESPERFECTOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
Total Neto $ 1.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.100
TOTAL OC $ 1.297.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.