Orden de Compra. Nº3664-139-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-103-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-139-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-103-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EMPRESA NO ENTREGA PRODUCTOS NO CONTESTA TELEFONO Y CORREOS REBOTAN COMO INVALIDOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación RUTA H409, SECTOR LAS MERCEDES (ESCUELA DAVID DEL CURTO)
Comuna Requinoa
Impuesto 426791,11
Dirección de Envío de la Factura RUTA H409, SECTOR LAS MERCEDES (ESCUELA DAVID DEL CURTO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO Y SANITIZACIÓN SE ADJUNTA DETALLE  $ 2.246.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.269 $ 2.246.269
Total Neto $ 2.246.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.791
TOTAL OC $ 2.673.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.