Orden de Compra. Nº3664-266-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-191-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-266-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-191-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO)
Comuna Requinoa
Impuesto 323305,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DALAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DALAS SPA
R.U.T. 77.835.096-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DALAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123202
Cintas de seda1UnidadADQISICIÓN DE MATERIAL FERIA DE CIENCIAS Y REVISTA DE GIMNASIA  $ 1.701.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.610 $ 1.701.610
Total Neto $ 1.701.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.306
TOTAL OC $ 2.024.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.