|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3664-299-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-213-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO) |
|
Comuna |
Requinoa
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA EL ABRA, KM4, SECTOR EL ABRA (ESCUELA CAMPO LINDO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CGC FENIX CONSTRUCCIONES |
|
Razón Social |
CESAR BERNARDO GONZALEZ CELIS
|
|
R.U.T. |
9.433.320-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CGC FENIX CONSTRUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN ESTABLECIMIENTO SE ADJUNTA DETALLE | |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.