Orden de Compra. Nº3664-43-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-6-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-43-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3664-6-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3664-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)
Comuna Requinoa
Impuesto 3064144,25
Dirección de Envío de la Factura Pablo Rubio 499 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
Razón Social BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
R.U.T. 77.355.880-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA JARDINES INFANTILES Y SALA CUNAAdquisición de material didáctico,según anexos adjuntos $ 16.127.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.127.075 $ 16.127.075
Total Neto $ 16.127.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.064.144
TOTAL OC $ 19.191.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.