Orden de Compra. Nº3664-83-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-53-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-83-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-53-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL)
Comuna Requinoa
Impuesto 202062,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS LIRIOS S/N, SECTOR LOS LIRIOS (TIRITAS DE PAPEL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván González
Razón Social IVÁN GUILLERMO GONZÁLEZ ARANEDA
R.U.T. 8.448.729-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iván González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadREPARACIONES Y OBRAS MENORES EN JARDIN INFANTIL SE ADJUNTA DETALLE  $ 1.063.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.485 $ 1.063.485
Total Neto $ 1.063.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.062
TOTAL OC $ 1.265.547


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.280.745-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.448.729-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.448.729-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.452.453-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.356.604-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.611.722-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.623.336-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.720.526-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.679.299-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.232.785-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.