Orden de Compra. Nº3665-11234-SE08 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Til Til
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3665-11234-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til
R.U.T. 69.071.600-3
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til
R.U.T. 69.071.600-3
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200
Comuna Til Til
Impuesto 248290,1
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria vargas
Razón Social daniel francisco vargas paez
R.U.T. 7.892.144-7
Sucursal ferreteria vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaLISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS SE DETALLAN EN ANEXO.   $ 1.306.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.790 $ 1.306.790
Total Neto $ 1.306.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.290
TOTAL OC $ 1.555.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.