Orden de Compra. Nº3665-899-CM18 "MATERIALES MEJORA FACHADA ESTADIO MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Til Til
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3665-899-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORA FACHADA ESTADIO MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til
R.U.T. 69.071.600-3
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Til Til
R.U.T. 69.071.600-3
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200
Comuna Til Til
Impuesto 163793
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (914280 )BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280(914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar8 (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar8 (1018372 )RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441(1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas6 (1037214 )DILUYENTE PASSOL AGUARRAS 5 L 1057246(1037214) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS 5 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas68 (970307 )ÓLEO SOQUINA OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR GALON GALON 987311(970307) ÓLEO SOQUINA OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR GALON GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.840 $ 790.840
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (1553313 )BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD 1555195(1553313) BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
Total Neto $ 879.660
Descuento $ 17.593
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.793
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.025.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.