|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3665-899-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MEJORA FACHADA ESTADIO MUNICIPAL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Til Til
|
|
R.U.T. |
69.071.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ARTURO PRAT 200 |
|
Comuna |
Til Til
|
|
Impuesto |
163793 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO PRAT 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
|
Razón Social |
LIA RAQUEL GRANT CORTES
|
|
R.U.T. |
8.112.942-8 |
|
Sucursal |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 8 | | (914280 )BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280 | (914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.600
|
$ 19.600
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 8 | | (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646 | (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.120
|
$ 11.120
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 8 | | (1018372 )RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441 | (1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.240
|
$ 12.240
|
31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 6 | | (1037214 )DILUYENTE PASSOL AGUARRAS 5 L 1057246 | (1037214) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS 5 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.980
|
$ 34.980
|
31211505 2239-10-LP12
| Pinturas aceitosas | 68 | | (970307 )ÓLEO SOQUINA OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR GALON GALON 987311 | (970307) ÓLEO SOQUINA OLEO SINTETICO CONSTRUCTOR GALON GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 790.840
|
$ 790.840
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 8 | | (1553313 )BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD 1555195 | (1553313) BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.880
|
$ 10.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 879.660
|
|
Descuento
|
$ 17.593
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.793
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.025.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.