|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3670-11050-CM08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REENTRENAMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Formación
|
|
R.U.T. |
75.971.930-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av.Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
24291,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Pedro Aguirre Cerda Nº 6655 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| LOS UTILES DE ASEO DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. LO ERRAZURIZ NRO. 225-A, COMUNA DE CERRILLOS. | LOS UTILES DE ASEO DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. LO ERRAZURIZ NRO. 225-A, COMUNA DE CERRILLOS. |
|
|
Proveedor |
Ecolab S.A.- sucursal |
|
Razón Social |
ECOLAB S A
|
|
R.U.T. |
96.604.460-8 |
|
Sucursal |
Ecolab S.A.- sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131829
| Productos de limpieza del bano | 3 | Unidad no definida | DESINFECTANTE ECOLAB LIQUIDO BANO 20 KG ; Código: ;Región : RM
| DESINFECTANTE ECOLAB LIQUIDO BANO 20 KG DESINFECTANTE ECOLAB QUIK FILL 980 R2U - 20 KGS. |
$ 44.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.580
|
$ 134.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.580
|
|
Descuento
|
$ 6.729
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.292
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 152.143
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.