Orden de Compra. Nº3673-1083-SE11 "MANTENCION JARDIN PADRE HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3673-1083-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-33-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano Nº 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 6932,34
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGALONES OLEO AMARILLO REY SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 790 DEL 09/08/2011GALONES OLEO AMARILLO REY $ 10.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.346 $ 32.346
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPONJA DE 2 PULGADAS SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 790 DEL 09/08/2011RODILLO ESPONJA DE 2 PULGADAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31211904
Brochas1UnidadBROCHA FINA DE 2 PULGADAS SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 790 DEL 09/08/2011BROCHA FINA DE 2 PULGADAS $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA DE FIERRO Nº 80 SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 790 DEL 09/08/2011LIJA DE FIERRO Nº 80 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE SECADO RAPIDO SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 790 DEL 09/08/2011DILUYENTE SECADO RAPIDO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 36.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.932
TOTAL OC $ 43.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.