Orden de Compra. Nº3673-1237-SE15 "MATERIAL DE FERRETERIA OP 1246 FAEP TOMAS LAGO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3673-1237-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA OP 1246 FAEP TOMAS LAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 69749
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC
Razón Social CONSTRUCTORA INVERCIC LIMITADA
R.U.T. 76.180.261-5
Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
30171611
Ventana de miradores4Unidad no definidaVENTANA 10*100VENTANA 10*100 $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
31162003
Clavos de acabado10Unidad no definidaKILOS DE CLAVOS DE 4" KILOS DE CLAVOS DE 4" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31162003
Clavos de acabado9Unidad no definidaKILOS DE CLAVOS DE 3"KILOS DE CLAVOS DE 3" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
86131502
Pintura8Unidad no definidaESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.920 $ 199.920
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaRODILLOSRODILLOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA DE 4"BROCHA DE 4" $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
Total Neto $ 367.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.749
TOTAL OC $ 436.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.