Orden de Compra. Nº3673-1513-SE14 "LIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3673-1513-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3659-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 4260,75
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014PEGAMENTO EN BARRA $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
44101716
Perforadoras4Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014PERFORADORA $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014SOBRE AMERICANO BLANCO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014SOBRE OFICIO $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
13111307
Espuma de goma5Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014GOMA EVA DIF. COLORES $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945 $ 2.945
44122020
Organizadores de tarjetas10Unidad no definidaLIBRERIA OP 1305 JUNJI LAS MANITOS 3659-18-LE14 DA N° 1058 DEL 26-02-2014SEPARADORES $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
Total Neto $ 22.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.261
TOTAL OC $ 26.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.