Orden de Compra. Nº
3673-642-SE23
"
OP 703 MATERIAL DE LIBRERIA NEBUCO (TL)
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3673-642-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
OP 703 MATERIAL DE LIBRERIA NEBUCO (TL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 582 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble
Comuna
Chillán Viejo
Impuesto
62425,07
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
1
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO 60X40 DIF CREMA
$ 367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367
$ 367
43211708
Trackballs y mouse de computador
1
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO GLITTER 40X60 SURTIDA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
14121502
Cartón no blanqueado
5
Unidad no definida
CARTON FORRADO 290/310 GRS 77X110 PLIEGO
$ 834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
60121112
Cartón piedra
6
Unidad no definida
CARTON PIEDRA 2.0 MM 55X77 CMS 1400 GRS
$ 1.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.372
$ 6.372
60121113
Cartulina metálica
30
Unidad no definida
CARTULINA METALICA 50X65 DIF DORADO
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO 24MX20 MTS
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
60121113
Cartulina metálica
30
Unidad no definida
CARTULINA METALICA 50X65 DIF PLATEADO
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
14121503
Cartulina
6
Unidad no definida
CARTULINA HISPANA DOBLE FAZ 55*77 NEGRO
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
MOUSE OPTICO USB
$ 2.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.210
$ 26.210
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
PAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500 H
$ 5.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.520
$ 108.520
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
PAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H
$ 6.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.320
$ 128.320
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
OPALINA LISA OFICIO BLANCA X 100 UNIDS
$ 10.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.674
$ 21.674
Total Neto
$ 328.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.425
TOTAL OC
$ 390.978
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.