Orden de Compra. Nº3673-642-SE23 "OP 703 MATERIAL DE LIBRERIA NEBUCO (TL)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3673-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra OP 703 MATERIAL DE LIBRERIA NEBUCO (TL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 582 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 62425,07
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva1Unidad no definida GOMA EVA PLIEGO 60X40 DIF CREMA $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367 $ 367
43211708
Trackballs y mouse de computador1Unidad no definida GOMA EVA PLIEGO GLITTER 40X60 SURTIDA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
14121502
Cartón no blanqueado5Unidad no definida CARTON FORRADO 290/310 GRS 77X110 PLIEGO $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
60121112
Cartón piedra6Unidad no definida CARTON PIEDRA 2.0 MM 55X77 CMS 1400 GRS $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.372 $ 6.372
60121113
Cartulina metálica30Unidad no definida CARTULINA METALICA 50X65 DIF DORADO $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidad no definida CINTA DOBLE CONTACTO 24MX20 MTS $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
60121113
Cartulina metálica30Unidad no definida CARTULINA METALICA 50X65 DIF PLATEADO $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
14121503
Cartulina6Unidad no definida CARTULINA HISPANA DOBLE FAZ 55*77 NEGRO $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definida MOUSE OPTICO USB $ 2.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.210 $ 26.210
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definida PAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500 H $ 5.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.520 $ 108.520
14111525
Papel multiuso20Unidad no definida PAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H $ 6.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.320 $ 128.320
14111525
Papel multiuso2Unidad no definida OPALINA LISA OFICIO BLANCA X 100 UNIDS $ 10.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.674 $ 21.674
Total Neto $ 328.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.425
TOTAL OC $ 390.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.