Orden de Compra. Nº
3673-762-SE22
"
OP 701 JUNJI EDUARDO FREI
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3673-762-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
OP 701 JUNJI EDUARDO FREI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano N° 300
Comuna
Chillán Viejo
Impuesto
72209,12
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
240
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
PLIEGOS DE CARTULINA METALICA 60 UNID DE CADA UNA 60 COLOR AZUL 60 COLOR DORADO 60 COLOR PLATEADO 60 COLOR ROJO
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.200
$ 97.200
25132002
Globos de aire caliente
36
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
BOLSAS DE GLOBO DE 50 UNIDADES 12 DE C/U PLATEADOS DORADOS METALICOS AZUL
$ 1.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.008
$ 46.008
23153020
Guía de cinta
60
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
23153020
Guía de cinta
60
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
LAPIZ TINTA FRIXION COLOR AZUL
$ 3.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.564
$ 45.564
44121618
Tijeras
30
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
TIJERA GRANDE
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
CARPETAS PAÑO LENCI
$ 1.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.380
$ 76.380
60123701
Cordón de macramé
90
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
METROS COLA DE RATON 30 DE C/U AMARILLO - NARANJO - AZUL
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
METROS PAPEL CHOCLO DIF COLORES
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 701 JUNJI EDUARDO FREI 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
LAPIZ TINTA SUPER GEL NEGRO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
Total Neto
$ 380.048
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.209
TOTAL OC
$ 452.257
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.