Orden de Compra. Nº
3673-783-SE22
"
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3673-783-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano N° 300
Comuna
Chillán Viejo
Impuesto
16068,3
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
10
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
LAPIZ GRAFITO
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
14111520
Papel secante
20
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
PAPEL CHOCLO DIF COLORES
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
13111307
Espuma de goma
20
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
GOMA EVA X PLIGO 5 DE C/U ROJO BLANCO VERDE NEGRA
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
11141604
Papel usado
6
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
PAPEL MANTEQUILLA X PLIEGO
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 768
$ 768
60124317
Masa de modelado
6
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
PLASTICINA 12 COLORES
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.102
$ 6.102
13111307
Espuma de goma
20
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
BROCHETAS 30 CMS SET 100 UNID
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
13111307
Espuma de goma
6
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
GOMA EVA GLITTER 20*30 DISEÑOS SURTIDOS
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.654
$ 6.654
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
6
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
GOMA EVA DISEÑOS
$ 1.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.836
$ 10.836
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
10
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
BLOCK MEDIUM 99
$ 3.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.700
$ 31.700
60131802
Palos de ritmo
10
Unidad no definida
MATERIAL LIBRERIA OP 721 JUNJI SALA CUNA RIOS DEL SUR 3671-73-LR22 DCTO 8641 DEL 04-11-2022
BLOCK LICEO
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.730
$ 5.730
Total Neto
$ 84.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.068
TOTAL OC
$ 100.638
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.