Orden de Compra. Nº3673-98-SE16 "MATERIALES LIBRERIA OP 95 JUNJI RIOS DEL SUR 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3673-98-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA OP 95 JUNJI RIOS DEL SUR 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3673-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 21614,4
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina80Unidad no definidaMATERIALES LIBRERIA OP 95 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3673-1-LE15 DA N° 1758 DEL 26-03-2015PEGAMENTO EN BARRA 40 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.520 $ 67.520
60121507
Marcadores de témpera o tiza de ventana40Unidad no definidaMATERIALES LIBRERIA OP 95 JUNJI RIOS DEL SUR 2 3673-1-LE15 DA N° 1758 DEL 26-03-2015TGEMPERA 250 CC ARTEL 5 DE CADA UNA COLORES BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, NARANJA, FUCSIA Y NEGRO $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.240 $ 46.240
Total Neto $ 113.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.614
TOTAL OC $ 135.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.