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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3674-1174-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA SD JF 69 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-74-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
158840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OCARSCANN CHILLAN |
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Razón Social |
electromecanica hector samuel ocares arias
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R.U.T. |
76.593.216-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OCARSCANN CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS 245/70 R 17 | NEUMATICOS 245/70 R 17 |
$ 195.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782.000
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$ 782.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | ALINEACION | ALINEACION |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 4 | Unidad | BALANCEO | BALANCEO |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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40151501
| Bombas de aire | 4 | Unidad | VALVULAS DE AIRE | VALVULAS DE AIRE |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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Total Neto
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$ 836.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.840
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$ 994.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.