Orden de Compra. Nº3674-329-SE25 "LIBRERIA ESPACIOS AMIGABLES CFP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3674-329-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA ESPACIOS AMIGABLES CFP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-90-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rozas Nº797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPC FPB 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 17633,52
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T. 76.867.795-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios4UnidadCARP. ESCOLAR PAÑO LENCI IMAGIA CARP. ESCOLAR PAÑO LENCI IMAGIA $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.452 $ 5.452
11151701
Hilo de lana5UnidadOVILLO DE LANA 100 GR OVILLO DE LANA 100 GR $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
60121112
Cartón piedra5UnidadCARTON PIEDRA NEGRO 55X77 CMS.1.4MM CARTON PIEDRA NEGRO 55X77 CMS.1.4MM $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
53141502
Alfileres de gancho15UnidadALFILER GANCHO DORADO #000 12 UNIDS. ALFILER GANCHO DORADO #000 12 UNIDS. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44102002
Sobres de laminador1UnidadPOUCHE CARTA 228X292MM 5MM CAJA 100 UNDS POUCHE CARTA 228X292MM 5MM CAJA 100 UNDS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44102002
Sobres de laminador1UnidadPOUCHE OFICIO 0.5 228X368MM CAJA 100 UNDS. POUCHE OFICIO 0.5 228X368MM CAJA 100 UNDS. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadPAPEL ADHESIVO OPACO TAMAÑO CARTA X 100 UNDS. PAPEL ADHESIVO OPACO TAMAÑO CARTA X 100 UNDS. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 23/10 CAJA 1000 UNIDADES CORCHETES 23/10 CAJA 1000 UNIDADES $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 23/6 CAJA 1000 UNIDADES CORCHETES 23/6 CAJA 1000 UNIDADES $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145 $ 145
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES CORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162 $ 162
60121206
Pintura de maquillaje2UnidadPINTA CARAS 12 COLORES PINTA CARAS 12 COLORES $ 8.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.808 $ 17.808
60121112
Cartón piedra5UnidadCARTON PIEDRA 1,5mm 55X77 1050 GRS CARTON PIEDRA 1,5mm 55X77 1050 GRS $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.905 $ 4.905
60121112
Cartón piedra5UnidadCARTON PIEDRA BLANCO 1.6MM 55 X77 CMS. CARTON PIEDRA BLANCO 1.6MM 55 X77 CMS. $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.905 $ 4.905
Total Neto $ 92.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.634
TOTAL OC $ 110.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.