Orden de Compra. Nº
3674-577-SE23
"
LIBRERIA BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3674-577-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
LIBRERIA BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Juan Martínez de Rozas Nº797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP238 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Av. O'Higgins N°3637, Bodega Nº 12, Galpón 3.
Comuna
Chillán Viejo
Impuesto
1001170,23
Dirección de Envío de la Factura
Av. O'Higgins N°3637, Bodega Nº 12, Galpón 3.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
25
Caja
CORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES
CORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
44121620
Dedo de goma
30
Unidad
DEDAL DE GOMA Nº 13
DEDAL DE GOMA Nº 13
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
46151708
Lupas forenses
4
Unidad
LUPA CRISTAL 80 MM.
LUPA CRISTAL 80 MM.
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.744
$ 2.744
44121611
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA HEAVY DUTY PHD 70 HJS. APROX.
PERFORADORA HEAVY DUTY PHD 70 HJS. APROX.
$ 15.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.386
$ 15.386
26111702
Pilas alcalinas
1000
Unidad
PILA CHICA "AA" ALCALINA
PILA CHICA "AA" ALCALINA
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
26111702
Pilas alcalinas
500
Unidad
PILA CHICA "AAA" ALCALINA
PILA CHICA "AAA" ALCALINA
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
44111808
Regla T
2
Unidad
REGLAS SET GEOMETRICO 4 PIEZAS 30 CMS.
REGLAS SET GEOMETRICO 4 PIEZAS 30 CMS.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042
$ 1.042
26111702
Pilas alcalinas
40
Pack
PILA MEDIANA "C" ALCALINA X 2
PILA MEDIANA "C" ALCALINA X 2
$ 2.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.280
$ 104.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
500
Resma
PAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.
PAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.
$ 5.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.593.500
$ 2.593.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
300
Resma
PAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H
PAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H
$ 6.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840.200
$ 1.840.200
14111508
Papel para fax
10
Rollo
ROLLO NUMERADO ATENCION SU TURNO 500UND
ROLLO NUMERADO ATENCION SU TURNO 500UND
$ 3.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.550
$ 37.550
Total Neto
$ 5.269.317
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.001.170
TOTAL OC
$ 6.270.487
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.