Orden de Compra. Nº3674-577-SE23 "LIBRERIA BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3674-577-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rozas Nº797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP238 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Av. O'Higgins N°3637, Bodega Nº 12, Galpón 3.
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 1001170,23
Dirección de Envío de la Factura Av. O'Higgins N°3637, Bodega Nº 12, Galpón 3.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes25CajaCORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADESCORCHETES 23/8 CAJA 1000 UNIDADES $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
44121620
Dedo de goma30UnidadDEDAL DE GOMA Nº 13DEDAL DE GOMA Nº 13 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
46151708
Lupas forenses4UnidadLUPA CRISTAL 80 MM.LUPA CRISTAL 80 MM. $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744 $ 2.744
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA HEAVY DUTY PHD 70 HJS. APROX.PERFORADORA HEAVY DUTY PHD 70 HJS. APROX. $ 15.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.386 $ 15.386
26111702
Pilas alcalinas1000UnidadPILA CHICA "AA" ALCALINAPILA CHICA "AA" ALCALINA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
26111702
Pilas alcalinas500UnidadPILA CHICA "AAA" ALCALINAPILA CHICA "AAA" ALCALINA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
44111808
Regla T2UnidadREGLAS SET GEOMETRICO 4 PIEZAS 30 CMS.REGLAS SET GEOMETRICO 4 PIEZAS 30 CMS. $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
26111702
Pilas alcalinas40PackPILA MEDIANA "C" ALCALINA X 2PILA MEDIANA "C" ALCALINA X 2 $ 2.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.280 $ 104.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora500ResmaPAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.PAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H. $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.593.500 $ 2.593.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300ResmaPAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500HPAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.200 $ 1.840.200
14111508
Papel para fax10RolloROLLO NUMERADO ATENCION SU TURNO 500UNDROLLO NUMERADO ATENCION SU TURNO 500UND $ 3.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.550 $ 37.550
Total Neto $ 5.269.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.001.170
TOTAL OC $ 6.270.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.