Orden de Compra. Nº3675-13-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-94-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-13-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-94-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3675-94-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna Petorca
Impuesto 74827,7
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Documentales Limitada
Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA
R.U.T. 77.847.850-1
Sucursal Soluciones Documentales Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas6Unidadcartrige 27  $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
12171703
Tintas6Unidadcartriage 28  $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
12191601
Solventes de alcohol30Unidadacohol gel   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidadredma carta  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
31201515
Cintas de papel24Unidadcinta masting   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201525
cinta de Vinil30Unidadcinta de embalaje trasparente  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
43212104
Impresoras de chorro de tinta3Unidadtooner 35a  $ 28.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.350 $ 85.350
47131611
Palas para basura10UnidadPalas para basura   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36Unidadcera liquida incolora   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
47131806
Barniz o ceras de muebles48Unidadlustra muebles   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
47131806
Barniz o ceras de muebles36Unidadlimpia vidrios  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
53131608
Jabones10Unidadjabones glicerina en kilo  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 393.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.828
TOTAL OC $ 468.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.