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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3675-161-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-142-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
silva 575 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
51680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Amilab ltda. |
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Razón Social |
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
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R.U.T. |
77.700.690-8 |
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Sucursal |
Amilab ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 2000 | Unidad | Scalp Vein 23G X ¾ para vacutainer con alargador venoso | |
$ 136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.000
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$ 272.000
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Total Neto
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$ 272.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.680
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$ 323.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.