Orden de Compra. Nº3675-206-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-26-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-206-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-26-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3675-26-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna Petorca
Impuesto 12327,1848
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDITEC
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal MEDITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio12Unidadtela papel  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104 $ 4.100
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6Unidadvasurero metalico con pedestal de 40 x 30 cm aprox  $ 10.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.780 $ 60.780
Total Neto $ 64.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.327
TOTAL OC $ 77.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.