Orden de Compra. Nº3675-207-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3675-38-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-207-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3675-38-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Con el fin de implementar el Cecof de Pedegua y así brindar una buena aten´ción a los usuarios.
Proveniente de Licitación 3675-38-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna -1
Impuesto 83598,1
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA L D FRIO LIMITADA
R.U.T. 78.937.470-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial2UnidadLavaplatos de uso comercialLavaplatos profundos de acero inox. $ 219.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.990 $ 439.990
Total Neto $ 439.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.598
TOTAL OC $ 523.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.