Orden de Compra. Nº3675-45-SE19 "COMPRESOR DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-45-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRESOR DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.002 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna Petorca
Impuesto 49752,26
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDE S.A.
Razón Social SANDE S A
R.U.T. 92.217.000-2
Sucursal SANDE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151616
Kits de compresor1Unidad InternacionalCOMPRESOR DENTAL 220V 1HP 6CFM 116PSI 38 LTCOMPRESOR DENTAL 220V 1HP 6CFM 116PSI 38 LT MARCA SKAND $ 261.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.854 $ 261.854
Total Neto $ 261.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.752
TOTAL OC $ 311.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.