Orden de Compra. Nº3675-58-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3675-9-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3675-58-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3675-9-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de insumos dentales para Consultorio y Postas. Convenio
Proveniente de Licitación 3675-9-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación silva 575
Comuna -1
Impuesto 7695
Dirección de Envío de la Factura silva 575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social QUALYTEC COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.602.240-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151610
Pinzas dentales30UnidadPinzas dentalesPinzas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 40.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.695
TOTAL OC $ 48.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.